Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 15.424,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 1.706,78 )
   0000028/2025 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.706,78
       Total R$ 1.706,78
Total R$ 1.706,78
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 178,70 )
   0000461/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 178,70
       Total R$ 178,70
Total R$ 178,70
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 1.200,00 )
   0000436/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.200,00
       Total R$ 1.200,00
Total R$ 1.200,00
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 236,01 )
   0000417/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 236,01
       Total R$ 236,01
Total R$ 236,01
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 1.500,00 )
   0000351/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.500,00
       Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 2.500,00 )
   0000301/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 2.500,00
       Total R$ 2.500,00
Total R$ 2.500,00
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 24,69 )
   0000277/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 24,69
       Total R$ 24,69
Total R$ 24,69
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 2.000,00 )
   0000238/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 2.000,00
       Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 380,27 )
   0000217/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 380,27
       Total R$ 380,27
Total R$ 380,27
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 398,35 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 21.570,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 1.378,70 )
   0000461/2024 0000545/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 178,70
   0000441/2024 0000544/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.200,00
        Total R$ 1.378,70
Total R$ 1.378,70
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 1.962,46 )
   0000386/2024 0000480/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.500,00
   0000417/2024 0000479/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 236,01
   0000351/2024 0000478/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 226,45
        Total R$ 1.962,46
Total R$ 1.962,46
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 2.245,85 )
   0000301/2024 0000373/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 2.245,85
        Total R$ 2.245,85
Total R$ 2.245,85
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 1.880,27 )
   0000217/2024 0000252/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 380,27
   0000182/2024 0000251/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 1.500,00
        Total R$ 1.880,27
Total R$ 1.880,27
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 987,65 )
   0000109/2024 0000136/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 695,08
   0000055/2024 0000135/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 292,57
        Total R$ 987,65
Total R$ 987,65
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 824,44 )
   0000016/2024 0000040/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 824,44
        Total R$ 824,44
Total R$ 824,44
 Data: 10/08/2023 ( Total R$ 869,04 )
   0000159/2023 0000354/2023 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 869,04
        Total R$ 869,04
Total R$ 869,04
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 22.599,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 928,36 )
   0000004/2025 0000011/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 310,09
   0000003/2025 0000010/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 345,44
   0000002/2025 0000009/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 272,83
         Total R$ 928,36
Total R$ 928,36
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 1.375,39 )
   0000545/2024 0000705/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 178,70
   0000544/2024 0000704/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.196,69
         Total R$ 1.375,39
Total R$ 1.375,39
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 1.957,75 )
   0000480/2024 0000626/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.495,29
   0000479/2024 0000625/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 236,01
   0000478/2024 0000624/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 226,45
         Total R$ 1.957,75
Total R$ 1.957,75
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 2.240,46 )
   0000373/2024 0000493/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 2.240,46
         Total R$ 2.240,46
Total R$ 2.240,46
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 1.875,76 )
   0000252/2024 0000340/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 380,27
   0000251/2024 0000339/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 1.495,49
         Total R$ 1.875,76
Total R$ 1.875,76
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 985,28 )
   0000136/2024 0000201/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 695,08
   0000135/2024 0000200/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 290,20
         Total R$ 985,28
Total R$ 985,28
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: COINTER ( Total R$ 100.150,00 )
  02/01/2025000001/2025MATERIAL DE CONSUMOGasolina ComumVIGENTER$ 45.150,00
  02/01/2024000002/2024MATERIAL DE CONSUMOFornecimneto de combustivel tipo Gasolina ComumTERMINO DO PRAZOR$ 29.750,00
  02/01/2023000003/2023MATERIAL DE CONSUMOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E ABASTECIMENTO PARA A FROTA DO COINTER DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO DESTE CONSORCIOTERMINO DE PRAZOR$ 25.250,00
        Total R$ 100.150,00
Total R$ 100.150,00
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